- 预决算与三公经费
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索引号lxxczj/2026-00053
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发布机构泸西县财政局
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文号
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发布日期2026-03-30
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时效性有效
泸西县政务服务管理局2026年预算公开
泸西县政务服务管理局2026年预算公开目录
第一部分 泸西县政务服务管理局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 泸西县政务服务管理局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 泸西县政务服务管理局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1. 负责管理泸西县政务服务中心,承担政府自身建设和政务公开工作,参与做好“12345”政务热线工作。
2. 贯彻落实国家和省、州行政审批制度改革相关政策,负责组织实施行政审批制度改革相关工作;集中行使省政府批准的行政许可事项。
3. 负责管理公共资源交易工作,贯彻落实国家、省、州关于政府采购、公共资源交易等相关政策、规定。受理有关部门委托,受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报,按职责转送各行业主管部门处理。
4. 负责全县公共资源交易信息化建设和诚信体系建设;负责泸西县公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作。
5. 负责管理县投资项目审批服务中心,对符合产业政策导向的各类投资项目提供高效、便捷的审批服务。
6. 负责检查、指导乡镇为民服务中心的业务工作。
7. 完成县委和县政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
我部门共设置4个内设机构,包括:办公室、政府自身建设与政务服务科、监督检查科和行政审批改革科。
所属单位2个(注:属于非独立核算和批复单位),分别是:
1. 泸西县公共资源交易中心
2. 泸西县投资项目审批服务中心
(三)重点工作概述
1. 全面落实打造一流营商环境三年行动计划,深入实施市场环境、创新环境、政务环境、法治环境、人文环境提升行动,推进政务诚信、商务诚信、社会诚信、司法公信建设,降低市场主体制度性交易成本。
2. 从提升企业和群众的满意度出发,持续深化“放管服”改革,压缩审批时限,优化审批流程,推动更多政务服务事项“跨省通办”,提高政务服务事项全程网办率。进一步压减企业开办及注销、办理建筑许可、水电气报装、财产登记、获得信贷等指标的流程、耗时、材料、环节和成本,持续提升发展“软实力”。
3. 探索行政审批“容缺受理+承诺制”,打造泸西政务服务新品牌。围绕绿色低碳示范产业园建设,全力服务好山东魏桥集团及上下游企业,全程提供“保姆式”帮办、代办服务,借项目实施进一步提升我县的服务水平和营商环境质量。坚持涉企政策精准推送,深化“企业大下访”活动,完善企业困难问题征集交办机制,为民营企业排忧解难。健全市场主体直接评价营商环境机制,全面落实领导干部挂钩联系民营企业及政务服务“好差评”制度,持续优化县域营商环境。
4. 持续加快“智慧政务”建设。全面提升网上政务服务平台功能,实现网上大厅与实体大厅资源整合、设备集成、线上线下联动,提升政务服务事项网上办理深度。持续推广运用“一部手机办事通”,进一步提高实名注册率,引导群众和市场主体常态化使用“办事通”申办各类事项,特别是省级公布的堵点事项,有效增长活跃用户量。
5. 持续推进投资审批中介超市服务“应进必进”。继续加强投资项目集中审批,严格落实项目代码应用,实行投资项目审批事项“一项、一码、一表”申报流转和“一窗受理、一窗取件”的运行模式,对同级零办件部门进行排查,规范投资项目在线审批监管平台的运行管理,加强在线报备信息实时上传的跟踪问效。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位2个。截至2025年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制14人,其中:行政编制7人,工勤人员编制0人,事业编制7人。在职实有17人,其中:财政全额保障17人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2026年部门财务总收入3 521 236.40元,其中:一般公共预算3 521 236.40元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年对比财务总收入减少15 996.44元,下降0.45%,主要原因是项目资金减少所致。
(二)财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入3 521 236.40元,其中:本年收入3 521 236.40元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3 521 236.40元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比财政拨款收入减少15 996.44元,下降0.45%,主要原因是项目资金减少所致。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出3 521 236.40元。财政拨款安排支出3 521 236.40元,其中:基本支出3 135 236.40元,与上年对比增支52 844.56元,增长1.71%,主要原因是社会保障缴费基数上涨所致;项目支出386 000.00元,与上年对比减支68 841.00元,下降15.13%主要原因是公位制项目资金减少所致。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于单位人员工资及日常公用支出,与上年相比变动情况明细如下:
1. 2010301一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行2 622 756.58元,与上年相比增15 237.21元,增长0.59%。主要用于单位在职人员工资福利支出 2 944 066.40元,保运转支出191 170.00元,项目支出386 000元。与上年对比增加的主要原因是本年度项目支出预算增加所致。
2. 2012901 一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行支出3 000.00元,与上年相比增加3 000.00元,增长100%。主要用于事业人员年度考核为“优秀”发放的奖金支出。与上年对比增加的主要原因是本年新增支出预算所致。
3. 2060101 科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行1 500.00元,与上年相比增加1 500元,增长100%。主要用于公务员年度考核为“优秀”发放的奖金支出。与上年对比增加的主要原因是本年新增支出预算所致。
4. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休65 853.00元,与上年对比持平没有增减变化。主要用于单位退休人员财政承担部分工资支出及公用经费支出。
5. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出321 461.28元,主要用于单位在职职工基本养老保险缴费,与上年相比增加 3 404.16元,增长1.07%,与上年相比减少的主要原因是本年度社保缴费基数增长所致。
6. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗154 703.24元,与上年相比增加1 638.25元,增长1.07%,主要用于单位基本医疗缴费支出,与上年相比增长的主要原因是本年度医保基数缴费增长所致。
7. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助90 945.54元,主要用于机关事业单位医疗补助支出,与上年增加893.59元,增长0.99%,与上年相比增长的主要原因是本年度公务员医疗补助缴费基数增长所致。
8. 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出19 920.8元,主要用于失业保险,工伤保险及大病保险单位部门支出,与上年增加5 777.23元,增长40.85%,与上年相比增长的主要原因是本年度缴费基数增长所致。
9. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金241 095.96元,主要用于职工住房公积金支出,与上年相比增加2 553.12元,增长1.07%,与上年相比增加的主要原因是本年度缴费基数增长所致。
五、省对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
我部门无与按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
我部门无与经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额48 000.00元,其中:政府采购货物预算48 000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
泸西县政务服务管理局2026年一般公共预算“三公”经费支出预算合计67 759.00元,较上年增加0元,增长0%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
泸西县政务服务管理局2026年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。无增减变化。
(二)公务接待费
泸西县政务服务管理局2026年公务接待费预算为67 759.00元,较上年增加0元,增长0%,国内公务接待批次为35次,共计接待350人次。无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
泸西县政务服务管理局2026年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费0元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年我单位编制了《部门整体支出绩效目标》,纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目,经部门填报、数据验证、部门审核、部门排序等流程,共申报项目2个(含上级专项转移支付项目和本级项目)。2026年初预算,县本级共批复下达预算项目2个,项目预算资金合计386 000.00元。具体是:
(一)政务大厅信息系统正常运行维护。预算项目资金350 000.00元,绩效指标及指标值分别为:
1.产出指标:。维护维修进驻部门和企业37家,设立窗口105个窗口,工作人员达175人的信息系统,工作任务完成率100%,工作任务按合同要求及时完成率100%,维修维护单位成本35元,项目使用合格率100%,维修维护及时率100%。
2.效益指标:确保各软件系统正常运行,更好地服务好各单位、企业及个人。
3.满意度指标:项目相关人员对项目实施满意度达95%,预算部门对项目实施满意度达95%。
(二)2026年信创电脑购置经费项目资金。预算项目资金36 000.00元,绩效指标及指标值分别为:
1.产出指标:购进国产信创电脑6台,满足单位职工办公设置需求。
2.效益指标:提高办公效率、增强信息安全。
3.满意度指标:项目相关人员对项目实施满意度达96%。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1. 财政拨款收入,是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 行政单位其他收入,是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等,不属于行政单位的收入。
3. 事业收入,即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入。
4. 上级补助收入,即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5. 附属单位上缴收入,即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6. 经营收入,即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7. 其他收入,即本条上述规定范围以外的各项收入,包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。
8. 三公经费,按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
9. 绩效评价,是财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准,对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。
10. 公务卡制度,公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的,具有一定透支额度与透支免息期,主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是:行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费,在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。
11. 全口径预算,是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新中华人民共和国预算法第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。
12. 部门预算,是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出,又反映基金预算的收入和支出。
13. 国库集中收付制度,又称财政国库单一账户制度,是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系,收入通过国库单一账户体系,直接缴入国库,不设立过渡性存款账户;支出通过国库单一账户体系,以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式,将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位,即预算单位使用资金但见不到资金;未支用的资金余额均保留在国库单一账户,由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节,可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题,确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
泸西县政务服务管理局2026年机关运行经费安排 191 170.00元,主要用于办公费、水电费、网络维护费等商品和服务支出。与上年对比减少15 410.00元,下降7.45%,减少的主要原因是人员减少2人导致机关运行经费减少。
(三)委托业务费安排变化情况及原因说明
泸西县政务服务管理局2026年委托业务费安排0元,与上年对比持平,无增减变动。
(四)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,2025年部门资产总额11 629 247.18元,其中,流动资产2 836 939.17元,固定资产8 792 308.01元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少6.84元,其中固定资产减少38.83元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产204项,账面原值782 811.00元,实现资产处置收入2 765.65元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。
第二部分 泸西县政务服务管理局2026年部门预算表
详见附件。
附件:泸西县政务服务管理局2026年部门预算表
附件【泸西县政务服务管理局2026年部门预算表.xlsx】
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